奇夢達發佈2008會計年度第二季營收報告

(2008年4月22日,臺北訊) – 全球記憶體領先供應商奇夢達公司(NYSE: QI) 今日發佈截至2008年3月31日的2008會計年度第二季的營運結果,本季的營收為4.12億歐元,比2008會計年度第一季的5.13億歐元減少20%,較去年同期的9.84億歐元則下滑58%。

2008會計年度第二季稅前息前淨損為4.68億歐元,2008會計年度第一季稅前息前淨損為5.9億歐元,2007會計年度第二季稅前息前淨利則為 8千5百萬歐元。2008會計年度第二季淨損為4.82億歐元,每股淨損(基本與稀釋後)為1.41歐元,相較於2008會計年度第一季淨損為5.98億歐元,每股淨損(基本與稀釋後)為1.75歐元,2007會計年度第二季淨利為5千7百萬歐元,每股獲利(基本與稀釋後)為0.17歐元。

奇夢達2008會計年度上半年的營收為9.25億歐元,較去年同期少57%。相較於2007會計年度上半年稅前息前淨利是3.35億歐元,2008上半會計年度的稅前息前淨損則為10.58億歐元。2008會計年度上半年的淨損達10.8億歐元,每股淨損是3.16歐元,相較於2007會計年度的上半年,淨利為2.34 億歐元,每股淨利為0.68歐元。

奇夢達公司總裁暨執行長羅建華(Kin Wah Loh)表示:「雖然跟上一季比較起來,本季的表現有所改善,但是目前的市場環境仍然十分艱困。為了因應這不景氣,我們減少成本支出,停止8吋晶圓代工,最近更減少12吋晶圓代工產能。為了調整成本結構,我們將施行全球性的成本降低計畫;同時,具突破性的Buried Wordline 新技術更將為我們帶來不論是產能,產品線,抑或是合作關係上的競爭力。我很高興宣佈華邦電子首先成為我們採用此新技術平台的第一個合作夥伴。」

營運成果
在2008會計年度第二季,奇夢達的位元出貨量較去年同期成長48%,但由於奇夢達產品線的平均銷售價格較去年同期下跌67%,加上美元匯率走弱,導致營收淨額呈現下滑 。和前一季相比,位元生產量因產能改善而成長6%。而位元出貨量則因庫存量微增而減少了9%。由於位元出貨量較少加上平均銷售價格下滑7%,皆導致營收淨額的減少。在PC應用方面,奇夢達在位元出貨量微幅成長至56%,主要是因為加速80奈米及以下的製程轉換。

在2008會計年度第二季,奇夢達的營收淨額,32%來自北美,17%來自歐洲,40%來自亞太,而11%來自日本。

和去年同期相比, 毛利和淨利的虧損乃因大幅的平均銷售價格下跌,導致在2008會計年度第二季出現淨損,這些結果無法被較高的位元出貨量和生產效率改善等因素所抵消。和上一季相比,負毛利和淨損有所減緩,主要是因為這一季沒有認列庫存跌價損失,且也沒有像上一季因重整的影響和商業終止費用認列。但是,第二季的淨損認列了6千1百萬的商譽減損。依照美國公認會計原則財務會計準則第142號,公司評估至今的商譽減損,依此評估結果認列公司截至2008年3月31日共計6千1百萬歐元的商譽減損,此並非為現金支出,但卻視同於另一種營運開銷。

奇夢達截至3月底已轉換75%的產能至80奈米及75奈米,此轉換率預期於今年9月達到90%。

現金流量和資產負債表
在2008會計年度第二季,因為營運資產的改善,現金流出減少至1.1億歐元,相較於2008會計年度第一季,現金流出為1.58 億歐元。2008會計年度第二季資本支出主要用於製程轉換,從上一季的1.9億歐元大幅減少至7千9百萬歐元 。本季自由現金流量則是負1.93億歐元。前一季2.17億歐元的自由現金流量包含了由售後租回交易的1.31億歐元現金流入。

在2008會計年度第二季底,相較於上一季的現金部位7.46億歐元,奇夢達的現金部位稍增長至7.68億歐元。相較於2008第一季的淨現金部位3.74億歐元,第二季的淨現金部位為2.16億歐元。第二季的現金部位包含達1.7億歐元可轉換公司債的發行和4千萬歐元的定期貸款。

奇夢達公司財務長馬傑明博士(Dr. Michael Majerus) 表示:「即使在這艱困的市場環境下,我們仍堅守嚴謹的財務原則,確保穩固的現金部位。」

技術與合作
基於近來公司的進展成果,奇夢達計劃加速轉換至新的Buried Wordline 技術,並計畫於2008年9月發表其第一項以65奈米Buried Wordline技術生產製造的1G DDR2產品。

奇夢達和華邦電子日前已簽訂65奈米Buried Wordline 技術授權以及晶圓代工的同意書。兩家公司在過去有著長久且成功的合作經驗。這項65奈米授權是奇夢達自發表Buried Wordline技術後第一次的授權,它代表了很重要的策略進展。目前,奇夢達也正和其他廠商洽談協商合作的可能性。

成本降低計畫
自從2007年市場開始衰退,奇夢達已將資本支出減半,終止產能不佳的8吋晶圓代工,以及減少12吋晶圓代工產能。奇夢達現更導入全球性的成本降低計畫來調整成本架構且降低其損益平衡點。相較於現階段的成本架構,奇夢達目標將減少1.8億歐元的年度成本支出,主要將以全球裁員10%和減少費用支出來達到降低成本的目的,包括削減非揮發性記憶體的開發計畫,而與旺宏電子之間的相關合作計畫將中止。預計此成本降低計畫的成效在2009會計年度即能徹底實現,所有相關衍生的重整費用會在2008年底一次計算。

展望
預計第三季的位元產量較第二季相比,預計將減少近10%,主要是因為晶圓代工夥伴的產能減少。

在2008會計年度 ,相較於先前預估的成長率30%到40%,奇夢達修正預估位元產量成長率為20%到30% , 主要是因為其12吋晶圓代工夥伴產能的減少。奇夢達預期市場供應成長將減少,如市場分析師所言,最終將使市場上的供需達到平衡。

奇夢達正調降2008會計年度管銷費用至1.8億歐元和2億歐元之間。先前則是預估介於2.1億歐元和2.3億歐元之間。

在2008會計年度,奇夢達預估,基於伺服器、消費性電子產品、和通訊等應用的持續穩定成長 ,加上PC市場轉移至更高密度的模組產品,將會使DRAM的位元需求量向上推升。奇夢達預估在整個會計年度,非PC應用的位元出貨量比重將超越50% 。

近期策略及生產重點

  • 技術的突破:創新的Buried Wordline 技術將提升公司產品的多樣性,並增進產能
  • 可轉換公司債發行總額達2.481億美元
  • DDR3 SO-DIMMS 通過英特爾 Intel® Centrino® 2處理器技術行動平台的驗證

2008年後續活動
7月24日 2008會計年度第三季營收報告發佈

未審核的財務資訊
附件是奇夢達截至2008年3月31日的2008會計年度第二季尚未審核的財務資訊。這份財務資訊包括按照非美國公認會計原則的稅前淨利、淨現金部位、淨利、總現金部位,是根據最接近美國公認會計原則的計算數據。在此之前以及2006年5月1日開始期間的財務資訊,是根據奇夢達的彙整財務數據,以及從生效日後從英飛凌獨立成新公司的結果。

電話會議
奇夢達於4月21日美東標準時間4:30pm, 太平洋標準時間1:30pm. 格林威治標準時間9:30pm, 以及中歐標準時間10:30pm 舉行電話會議討論財報。奇夢達網站www.qimonda.com 將提供網路廣播和財務報告。網路廣播僅限於固定時間開放。電話會議的廣播會透過以下電話開放 +1 718 354 1112 (美國), +44 (0)20 7806 1970 (英國), +49 (0)69 22222 0418 (德國), +81 (0)3 3570 8212 (日本),密碼:7984877 #。時間從今日美東標準時間的6:30pm至美東標準時間 2008 年4月24日 5: 59pm。

關於奇夢達
奇夢達(NYSE: QI)為全球DRAM記憶體產品領導供應商,旗下擁有多元化DRAM產品組合。奇夢達在2007會計年度營收達36.1億歐元,全球約有一萬三千五百名員工,運用遍佈三大洲共五座12吋的晶圓廠,在全世界擁有六個主要的研發機構。奇夢達公司採用電源節約技術及設計,提供各類型應用的DRAM產品,包括個人電腦、伺服器、行動通訊及消費性產品等。更多資訊請參考奇夢達網站: www.qimonda.com。

發佈留言

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料